Годовой отчет 2011

5.1. Оказание услуг по передаче электрической энергии

5.1.1. Доля ОАО «Ленэнерго» на рынке услуг по передаче электроэнергии

ОАО «Ленэнерго» оказывает услуги по передаче электрической энергии субъектам оптового и розничного рынков электрической энергии на территории Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга. Услуги по передаче электрической энергии оказываются гарантирующим поставщикам, независимым энергосбытовым компаниям и прямым потребителям — участникам оптового рынка электроэнергии.

Доля передачи электроэнергии, приходящаяся на ОАО «Ленэнерго», от общего потребления электроэнергии собственными потребителями энергосбытовых компаний, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, составляет 69,5 % с учетом потребителей, непосредственно присоединенных к электроустановкам генерирующих компаний.

Доля ОАО «Ленэнерго» на рынке услуг по передаче электроэнергии в 2009–2011 гг.

  2009 2010 2011
Доля ОАО «Ленэнерго» на рынке услуг по передаче э/э 73 % 70,4 % 69,5 %

5.1.2. Объемы реализации услуг по передаче электроэнергии

Основные производственные показатели ОАО «Ленэнерго» за последние три года по отпуску электроэнергии в сеть, объему оказанных услуг по передаче и потерям электроэнергии по субъектам РФ представлены в таблице:

Наименование филиала Отпуск в сеть, млн кВт·ч Полезный отпуск э/э, млн кВт·ч Потери в сетях ОАО «Ленэнерго»
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
млн
кВт·ч
% млн
кВт·ч
% млн
кВт·ч
%
ОАО «Ленэнерго», в т. ч.: 31 703 33 496 33 460 28 429 29 909 29 914 3 274 10,33% 3 587 10,71% 3 546 10,60%
Санкт-Петербург 20 222 21 244 21 297 18 037 18 931 18 962 2 186 10,81% 2 313 10,89% 2 335 10,97%
Ленинградская область 11 481 12 252 12 163 10 392 10 978 10 952 1 088 9,48% 1 273 10,39% 1 211 9,96%

Результаты производственной деятельности в 2011 году

Наименование филиала Отпуск в сеть, млн кВт·ч Отпуск из сети потребителям
и смежным ТСО, млн кВт·ч
Потери
млн кВт·ч %
ОАО «Ленэнерго», в т. ч.: 33 460,4 29 913,9 3546,4 10,60 %
Санкт-Петербург 21 297,4 18 962,0 2335,4 10,97 %
Ленинградская область 12 163,0 10 952,0 1211,0 9,96 %

Динамика объема оказанных услуг по передаче электроэнергии в 2010–2011 гг.

Наименование филиала Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии, млн кВт·ч
2010 2011 Изменение
млн кВт·ч %
ОАО «Ленэнерго», в т. ч.: 29 908,9 29 913,9 5,0 0,02 %
Санкт-Петербург 18 930,8 18 962,0 31,2 0,16 %
Ленинградская область 10 978,2 10 952,0 -26,2 -0,24 %

По итогам работы ОАО «Ленэнерго» в 2011 году объем услуг по передаче электрической энергии составил 29 913,9 млн кВт·ч, что в сравнении показателями 2010 года (29 908,9 млн кВт·ч) на 5 млн кВт·ч, или 0,02 %, больше.

5.1.3. Установленные регулирующим органом тарифы на услуги по передаче электроэнергии

На 2011 год тарифы на услуги по передаче электроэнергии были утверждены в рамках установленных Федеральной службой по тарифам РФ предельных уровней по котловому принципу, т. е. едиными на территории всего субъекта РФ.

Начиная с 2008 года утверждаются единые «котловые» тарифы на услуги по передаче электроэнергии, одинаковые для всех потребителей, независимо от точки подключения к распределительным сетям в регионе (п. 42 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг от 27.12.2004 г., № 861), а также индивидуальные тарифы на передачу для расчетов между сетевыми компаниями.

Тарифы на передачу и по Ленинградской области, и по Санкт-Петербургу утверждены по схеме «котел сверху». В данной схеме платежи, собираемые сбытовыми компаниями, поступают в вышестоящую территориальную сетевую организацию — ОАО «Ленэнерго», которая рассчитывается с нижестоящими территориальными сетевыми компаниями. Помимо ОАО «Ленэнерго» свою деятельность по передаче электроэнергии осуществляют порядка 20 территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга и 23 организаций на территории Ленинградской области.

С 01.01.2011 г. регулирование ОАО «Ленэнерго» осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB), в соответствии с которым для Общества были установлены долгосрочные параметры тарифного регулирования на 2011–2015 гг. и котловые тарифы на 2012 год (распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 377-р от 29.12.2010 г., Приказ ЛенРТК № 291-п от 28.12.2010 г.).

Во исполнение п. 9 Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» органами исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области были пересмотрены тарифы на передачу электроэнергии на 2011 год (распоряжение Комитета по тарифам от 10.06.2011 № 103-р, приказ по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 10.06.2011, № 64-п). Скорректированные тарифы по Ленинградской области распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2011 г., по Санкт-Петербургу — с 01.05.2011 г.

По г. Санкт-Петербургу:

  • единые (котловые) двухставочные и одноставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения (распоряжение от 29.12.2010 № 386-р с изм. № 10-р от 04.02.2011, распоряжение от 10.06.2011, № 104-р)

с 01.01.2011 г. по 30.04.2011 г.

Уровень напряжения Ставка за содержание
электрических сетей
(руб./МВт в месяц)
Ставка за оплату потерь
электрической энергии
в сетях (руб./МВтч)
Одноставочный
тариф (руб./МВтч)
Прочие потребители
ВН (110 кВ и выше) 278 714,90 59,59 815,04
СН1 (35 кВ) 323 957,22 110,39 1157,08
СН2 (20–1 кВ) 277 243,17 201,32 1302,81
НН (0,4 кВ) 332 892,19 341,94 1622,93
Население
ВН (110 кВ и выше) 116 982,43 59,59 334,80
СН1 (35 кВ) 135 971,57 110,39 475,30
СН2 (20–1 кВ) 116 364,72 201,32 535,16
НН (0,4 кВ) 139 721,76 341,9 4 666,66

с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.

Уровень напряжения Ставка за содержание
электрических сетей
(руб./МВт в месяц)
Ставка за оплату потерь
электрической энергии
в сетях (руб./МВтч)
Одноставочный
тариф (руб./МВтч)
Прочие потребители
ВН (110 кВ и выше) 122 242,42 59,59 390,93
СН1 (35 кВ) 243 907,89 110,39 898,45
СН2 (20–1 кВ) 270 216,17 201,32 1274,89
НН (0,4 кВ) 278 766, 88 341,94 1414,65
Население
ВН (110 кВ и выше) - - 166,81
СН1 (35 кВ) - - 313,51
СН2 (20–1 кВ) - - 546,82
НН (0,4 кВ) - - 661,26

  • индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ОАО «Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче электроэнергии по их сетям) без дифференциации по уровням напряжения (распоряжение № 377-р от 29.12.2010 г. с изм. от 10.06.2011 г. № 103-р).
  • для ЗАО «КировТЭК» и ОАО «470 Электрическая сеть» установлен индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел снизу» (данные компании оплачивают ОАО «Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии)

с 01.01.2011 г. по 30.04.2011 г.

Смежная сетевая компания Ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт мес. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, руб./МВтч Одноставочный тариф, руб./МВтч
ЗАО «КировТЭК» 117 442,24 154,07 432,02
ОАО «470 Электрическая сеть» 48 062,34 46,31 217,68

с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.

Смежная сетевая компания Ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт мес. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, руб./МВтч Одноставочный тариф, руб./МВтч
ЗАО «КировТЭК» 104 782,39 154,07 402,06
ОАО «470 Электрическая сеть» 45 259,36 46,31 207,68

По Ленинградской области:

  • единые (котловые) двухставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население» (приказ от 28.12.2010 г. № 291-п с изм. от 10.06.2011 г. № 64-п):
Уровень напряжения Ставка за содержание
электрических сетей
(руб./МВт в месяц)
Ставка за оплату потерь
электрической энергии в сетях
(руб./МВтч)
Одноставочный
тариф
(руб./МВтч)
Прочие потребители
ВН (110 кВ и выше) 589 935,00 87,03 738,12
СН1 (35 кВ) 731 722,00 126,51 1136,94
СН2 (20–1 кВ) 518 088,00 272,71 1197,01
НН (0,4 кВ) 773 805,00 616,20 2232,45
Население
ВН (110 кВ и выше) - - 869,06
СН1 (35 кВ) - - 908,78
СН2 (20–1 кВ) - - 1053,69
НН (0,4 кВ) - - 1398,50

  • индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ОАО «Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче электроэнергии по их сетям) без дифференциации по уровням напряжения.

5.1.4. Результаты деятельности по передаче электроэнергии

Показатель Ед. изм. 2010
Факт.
2011 Изменение
факт 2011/утв. 2011
Изменение
факт 2011/факт 2010
Утверждено
РЭК
Факт. Абс. % Абс. %
Ленинградская область
Выручка* тыс. руб. 9 103 863 11 733 689 11 326 635
-407 054 -3,5 % 2 222 772 24,4 %
Полезный отпуск электроэнергии* млн кВт·ч 10 469 10 651 10 755 105 1,0 % 286 2,7 %
Среднеотпускной тариф Коп./кВт·ч 87,0 110,2 105,3 -4,9 -4,4 % 18,4 21,1 %
Санкт-Петербург
Выручка* тыс. руб. 15 063 138 18 272 655 17 907 481 -365 174 -2,0 % 2 844 343 18,9 %
Полезный отпуск электроэнергии* млн кВт·ч 18 626 18 475 18 539 64 0,3 % -87 -0,5 %
Среднеотпускной тариф Коп./кВт·ч 80,9 98,9 96,6 -2,3 -2,3 % 15,7 19,4 %
ОАО «Ленэнерго» в целом
Выручка* тыс. руб. 24 167 001 30 006 343 29 234 116 -772 227 -2,6 % 5 067 115 21,0 %
Полезный отпуск электроэнергии* млн кВт·ч 29 095 29 126 29 294 169 0,6 % 200 0,7 %
Среднеотпускной тариф Коп./кВт·ч 83,1 103,0 99,8 -3,2 -3,1 % 16,7 20,1 %

Снижение фактической выручки от деятельности по передаче электроэнергии относительно утвержденной по обоим субъектам РФ составило 772 млн руб. и обусловлено следующими факторами:

  • переходом части сбытовых компаний (в том числе ОАО «ПСК» — наиболее крупная сбытовая компания на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области) на расчеты по одноставочному тарифу, в то время как тарифные решения приняты исходя из расчетов для них по двухставочным тарифам;
  • различной структурой полезного отпуска электроэнергии по уровням напряжения, сложившейся по факту 2011 года по сравнению с утвержденной регулятором (снижение потребления на низком уровне напряжения и увеличение на высоком уровне напряжения).

Динамика выручки ОАО «Ленэнерго» от оказания услуг по передаче электроэнергии в 2009–2011 гг.

Млн руб.

Показатель 2009 2010 2011
Санкт-Петербург
Выручка всего 11 738 15 063 17 907
Собственная выручка ОАО «Ленэнерго» 8400 9524 10 739
ОАО «ФСК ЕЭС» 1667 2779 3282
Прочие ТСО 1524 2668 3445
Нагрузочные потери 148 92 441
Ленинградская область
Выручка всего 8115 9104 11 327
Собственная выручка ОАО «Ленэнерго» 3907 3976 4133
ОАО «ФСК ЕЭС» 1715 2130 2404
Прочие ТСО 2384 2796 4524
Нагрузочные потери 109 202 267

Динамика среднего тарифа (коп. за кВт·ч) в 2009–2011 гг.

Санкт-Петеребург
Ленинградская область

Результаты финансово-хозяйственной деятельности по передаче электроэнергии в 2009–2011 гг.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности по передаче электроэнергии в 2009–2011 гг. отражены в таблице:

Млн руб.

Показатели 2009 2010 2011 Изменение 2011/2010
абс. %
Выручка от передачи
электроэнергии по сетям
19 597 23 873 28 526 4653 19,5 %
Себестоимость от передачи
электроэнергии по сетям
19 301 26 112 30 456 4344 16,6 %
Валовая прибыль от передачи
электроэнергии по сетям
296 -2239 -1930 309 -13,8 %
Проценты к уплате 773 938 1167 229 24,4 %
Прочие расходы 241 599 1081 482 80,5 %
Прибыль (убыток) до налогообложения
от передачи электроэнергии по сетям
-719 -3776 -4178 -401 10,6 %
Налог на прибыль, относимый на
деятельность по передаче
0 0 383 383
Чистая прибыль (убыток) от передачи
электроэнергии по сетям
-719 -3776 -4560 -78 4 20, 8 %

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии по сетям в 2009–2011 гг.

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии в 2011 году составила 30 456 млн руб. и увеличилась на 4344 млн руб., или 16,6 %, по сравнению с 2010 годом, в том числе подконтрольные расходы увеличились на 726 млн руб., или 16,5 %, неподконтрольные на 3618 млн руб., или 16,7 %, соответственно.

Млн руб.

Показатели 2009 2010 2011 Изменение 2011/2010
абс. %
Подконтрольные затраты 4174 4415 5141 726 16,5 %
Материальные затраты 691 597 657 60 10,0 %
Фонд оплаты труда 1803 2037 2506 469 23,0 %
Прочие затраты 1680 1781 1978 197 11,1 %
Неподконтрольные затраты 15 265 21 697 25 315 3618 16,7 %
Покупная энергия на компенсацию потерь 3920 5865 5357 -508 -8,7 %
Услуги по передаче электроэнергии
сетями смежных РСК
3909 5464 7969 2505 45,8 %
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 3382 4909 5686 777 15,8 %
Амортизация ОС и НМА 3313 4128 5095 966 23,4 %
Лизинговые платежи 171 668 288 -380 -56,9 %
Прочие затраты 571 662 920 258 39,0 %
Итого затраты 19 439 26 112 30 456 4344 16,6 %

Доля подконтрольных затрат в себестоимости услуг по передаче электроэнергии в 2011 году составляет 16,9 %, неподконтрольных — 83,1 %.

Показатели 2009 2010 2011
Подконтрольные затраты 21,6 % 16,9 % 16,9 %
Материальные затраты 3,6 % 2,3 % 2,2 %
Фонд оплаты труда 9,3 % 7,8 % 8,2 %
Прочие затраты 8,7 % 6,8 % 6,5 %
Неподконтрольные затраты 78,4 % 83,1 % 83,1 %
Покупная энергия на компенсацию потерь 20,3 % 22,5 % 17,6 %
Услуги по передаче электроэнергии сетями смежных РСК 20,3 % 20,9 % 26,2 %
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 17,5 % 18,8 % 18,7 %
Амортизация ОС и НМА 17,2 % 15,8 % 16,7 %
Лизинговые платежи 0,2 % 2,6 % 0,9 %
Прочие затраты 3,0 % 2,5 % 3,0 %
Итого затраты 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Динамика подконтрольных и неподконтрольных затрат по передаче э/э, млн руб.

По сравнению с 2010 годом:

Подконтрольные затраты увеличились на 726 млн руб. (16,5 %) за счет прироста всех составляющих:

  • материальные затраты возросли на 60 млн руб., или 10,0 %. Наибольшее влияние на их рост оказало увеличение затрат на материалы на эксплуатацию в связи с внесением изменений в положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 в части повышения стоимости материалов, относимых на себестоимость, с 20 до 40 тыс. руб.;
  • фонд оплаты труда увеличился на 469 млн руб., или 23,0 %, в связи с индексацией заработной платы в 2011 году за 2010-й и 2011-й годы;
  • прочие затраты возросли на 197 млн руб., или 11,1 %, в основном за счет увеличения затрат на ремонт в связи с ростом расходов на обеспечение надежного электроснабжения потребителей для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2011–2012 гг. и проведения выборной кампании. Кроме того, в соответствии с изменением положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ одномоментно списаны затраты из расходов будущих периодов.

Неподконтрольные затраты возросли на 3618 млн руб. (16,7 %), при этом:

  • покупная энергия на компенсацию потерь снизилась на 508 млн руб., или на 8,7 %, по причине снижения среднего тарифа покупки потерь и объема потерь;
  • услуги по передаче электроэнергии сетями смежных РСК увеличились на 2505 млн руб., или на 45,8 %, вследствие роста тарифов на передачу электроэнергии по сетям смежных сетевых организаций и расширения перечня ССО (смежных сетевых организаций) за данный период;
  • оплата услуг ОАО «ФСК ЭСК» возросла на 777 млн руб., или на 15,8 %, что вызвано увеличением объема заявленной мощности и ставки тарифа на содержание сетей, а также объема потерь в сетях ЕНЭС;
  • амортизация основных фондов и нематериальных активов увеличилась на 966 млн руб., или на 23,4 %, в результате ввода активов по инвестиционной программе;
  • лизинговые платежи снизились на 380 млн руб., или 56,9 %, что обусловлено графиком лизинговых платежей, построенным по принципу уменьшения платежей от периода к периоду;
  • прочие затраты выросли на 258 млн руб., или 39,0 %. Наибольшее влияние на рост затрат оказало увеличение затрат на социальные отчисления в связи с изменением процента отчислений до 34,4 % в 2011 против 26,4 % в 2010 году и ростом фонда оплаты труда.

Для снижения затрат в 2011 году в Обществе сформирована и реализована программа управления издержками. Ее основными направлениями являются:

  • мероприятия по увеличению выручки и снижению потерь, проводимые в рамках реализации программы энергосбережения и энергетической эффективности ОАО «Ленэнерго»;
  • совершенствование материально-технического снабжения путем проведения тендерных процедур;
  • оптимизация расходов по эксплуатационной программе;
  • снижение расходов на оплату труда;
  • снижение общехозяйственных расходов.

Убыток по передаче электроэнергии

Деятельность Общества по передаче электроэнергии является убыточной. Так, за 2009–2010 гг. убытки Общества от деятельности по передаче электроэнергии составили 4,5 млрд руб. В данный период регулирование ОАО «Ленэнерго» в обоих субъектах РФ (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область) осуществлялось методом экономически обоснованных расходов («затраты +»), при котором регуляторы субъектов не в полном объеме учитывали затраты по ключевым статьям расходов.

С 2011 года Компанией осуществлен переход на регулирование доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование). С учетом неполного учета регулятором необходимых расходов (в основном по федеральным факторам: плата ОАО «ФСК ЕЭС», покупная электроэнергия на компенсацию потерь), а также за счет применения с 2011 года механизма сглаживания, убыток за 2011 год по передаче электрической энергии оказался выше заложенного при регулировании и составил 4560 млн руб. Операционные расходы учтены при регулировании в полном объеме и не приводят к увеличению убытка по передаче электроэнергии.

Млн руб.

Показатели 2009 2010 2011 Изменение
Абс. %
Чистая прибыль (убыток) по передаче электроэнергии -719 -719 -4560 -784 20,8 %

Динамика валовой прибыли, прибыли до налогообложения и чистой прибыли по передаче э/э, млн руб.

По сравнению с 2010 годом рост убытка по передаче электроэнергии составляет 784 млн руб., или 20,8 %, и обусловлен увеличением процентов к уплате, прочих расходов и налога на прибыль. Наибольшее влияние на рост прочих расходов оказало создание резерва по прочим условным обязательствам — непризнанная задолженность перед ОАО «ФСК ЕЭС».

При этом увеличение убытка в 2010 и 2011 годах по сравнению с 2009 годом вызвано снижением валовой прибыли в 2010 и 2011 годах по сравнению с 2009 годом, в связи с опережающим темпом прироста себестоимости относительно выручки.

5.1.5. Потери электроэнергии

Динамика фактических потерь электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго» в 2009–2011 гг.

Наименование филиала Потери электрической энергии в сетях ОАО «Ленэнерго»
2009 2010 2011 Изменение 2011/2010
млн
кВт·ч
% млн
кВт·ч
% млн
кВт·ч
% млн
кВт·ч
%
ОАО «Ленэнерго», в т. ч.: 3273,8 10,33 % 3586,6 10,71 % 3546,4 10,60 % -40,2 -0,11 %
Санкт-Петербург 2185,7 10,81 % 2313,3 10,89 % 2335,4 10,97 % 22,2 0,08 %
Ленинградская область 1088,2 9,48 % 1273,3 10,39 % 1211,0 9,96 % -62,3 -0,44 %

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ОАО «Ленэнерго» за 2011 год составили 3546,4 млн кВт·ч, или 10,60 % от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года при снижении отпуска в сеть, снижение потерь электрической энергии составило 40,2 млн кВт·ч, или 0,11 процентных пункта по отношению к отпуску электроэнергии в сеть.

По Санкт-Петербургу потери электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго» составили 2335 млн кВт·ч, или 10,97 %, отклонение от факта за 2010 год в сторону увеличения на 22 млн кВт·ч, или 0,08 процентных пункта. По Ленинградской области потери в сетях ОАО «Ленэнерго» составили 1211 млн кВт·ч, или 9,96 %, что на 62 млн кВт·ч, или 0,43 процентных пункта ниже уровня факта за 2010 год.

Различная динамика потерь электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обусловлена перераспределением перетоков электрической энергии между электрическими сетями филиалов ОАО «Ленэнерго», расположенными на территории города и области, что привело к приросту на 25,6 млн кВт·ч поступления в сеть и, соответственно, на эту же величину потерь электроэнергии по Санкт-Петербургу. По Ленинградской области поступление электроэнергии в сеть и потери сложились в меньшем объеме — на 25,6 млн кВт·ч.Данное перераспределение перетоков электроэнергии по ОАО «Ленэнерго» между городом и областью не повлияло на балансовые показатели в целом.

Дополнительные сведения о потерях указаны в приложении 13.8

Мероприятия по снижению потерь электроэнергии

В ОАО «Ленэнерго» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию (снижение) уровня потерь. За счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации потерь в 2011 году общий эффект составил 51,6 млн кВт·ч, или 1,45 % от отпуска в сеть.

По итогам реализации мероприятий, направленных на снижение коммерческих потерь, эффект составил 35,5 млн кВт·ч, снижение технических потерь за счет выполнения организационных мероприятий составило 5,8 млн кВт·ч и технических мероприятий — 10,3 млн кВт·ч.

Основные мероприятия по снижению технологических потерь электроэнергии в 2011 году

Наименование мероприятия Снижение потерь, млн кВт·ч
Замена проводов линий электропередач на перегруженных линиях 1,27
Замена перегруженных/недогруженных трансформаторов 1,23
Отключение трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях и на подстанциях с сезонной нагрузкой 2,72
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ 0,26
Оптимизация нагрузки подстанций и мест размыкания линий путем переключений в основной сети 0,25
Регулирование реактивной мощности в узлах распределительной сети 0,02
Оптимизация распределения нагрузки за счет строительства подстанций и линий, в т. ч. перевод на более высокий уровень напряжения 0,12
Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций
оптимизацией времени работы
2,54
Прочие технические мероприятия 7,71
Итого: 16,1

В течение 2011 года коммерческие потери электроэнергии по ОАО «Ленэнерго» были снижены на 35,5 млн кВт·ч. Данное снижение потерь электроэнергии было достигнуто благодаря выполнению программы мероприятий по модернизации комплексов учета электроэнергии и выполнению задач по договорам на оказание услуг по передаче.

  • Выполнение программы перспективного развития систем учета розничного рынка электроэнергии. Программа согласована ОАО «Холдинг МРСК», утверждена советом директоров. За 2011 год было установлено и заменено более 4,9 тыс. приборов коммерческого учета, что позволило увеличить учитываемый объем оказанных услуг по передаче в среднем на 3,2 %. В итоге снижение потерь электроэнергии от снижения систематической инструментальной погрешности устаревшего парка расчетных приборов по итогам учета 2011 года составило 23,4 млн кВт·ч.
  • Замена ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям. В течение отчетного года было заменено 2,18 тыс. шт. ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям, выполненным голым проводом на изолированный самонесущий провод (СИП). Такие мероприятия выполняются совместно с выносом приборов учета на фасады зданий и позволяют исключить возможность безучетного потребления электроэнергии, несанкционированного доступа к цепям учета, внешнего воздействия на правильность работы счетчика, недопуск персонала сетевой компании и энергосбытовой компании для снятия показаний у бытовых потребителей и т. п.
  • Техническая проверка комплексов учета электроэнергии. В течение 2011 года были проведены технические (инструментальные) проверки на 3225 комплексах учета электроэнергии. По итогам данных мероприятий были выявлены и устранены нарушения в комплексах учета, которые позволили сократить потери на 12,1 млн кВт·ч, выявлено неучтенного (бездоговорного и безучетного) потребления на 12,1 млн кВт·ч. Расчет недоучтенной электроэнергии по актам доначислений осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации с момента последней технической проверки или по сроку исковой давности (не более трех лет), т. е. в полезный отпуск электроэнергии за 2010 год были включены кВт·ч, «потерянные» в предыдущие годы.
  • Организация системы технического учета электроэнергии по центрам питания Компании. С целью организации работ по более детальному анализу причин повышенных потерь, их локализации и устранению были проведены работы по оборудованию дополнительных точек технического учета электроэнергии. Так, за 2010 год было установлено, заменено или отремонтировано более 1200 комплексов учета.
  • Снятие контрольных показаний с расчетных комплексов учета ЭЭ. Персонал ОАО «Ленэнерго» с целью определения объемов оказанной услуги по передаче электроэнергии ежемесячно проводит обходы бытовых потребителей и осуществляет контрольные снятия показаний с расчетных приборов учета, установленных у юридических лиц. Всего в зоне операционной деятельности ОАО «Ленэнерго» более 2 млн точек поставки, в т. ч. бытовым потребителям — 1,99 млн точек поставки и 124,1 тыс. точек поставки — юридическим лицам (в том числе в сети смежных территориальных сетевых организаций). В течение 2011 года по ОАО «Ленэнерго» выполнялись мероприятия по снятию показаний со следующей периодичностью: по бытовым потребителям — два раза в год (более 0,33 млн точек учета в месяц); по юридическим лицам — четыре раза в год (более 41,3 млн точек учета в месяц), в том числе по приборам учета, установленным на объектах ОАО «Ленэнерго», — ежемесячно (более 4,9 тыс. точек учета в месяц), на объектах потребителя — один раз в квартал (более 36,4 тыс. точек учета в месяц).

5.1.6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности целевыми показателями в соответствии с программой энергосбережения приняты: снижение потерь электроэнергии, снижение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, оснащенность коммерческими приборами учета электроэнергии.

Численные значения целевых показателей, установленные на период 2011–2015 гг.:

Фактические потери электроэнергии по итогам 2011 года составили 3546,4 млн кВт·ч, или 10,6 % к отпуску в сеть, что ниже на 0,16 % принятого целевого показателя 10,76 %.

Достигнуто сокращение потребления ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе по видам ресурсов:

  • электроэнергия — 3334 тыс. кВт·ч;
  • тепловая энергия –1495 Гкал;
  • водоснабжение хол. — 36 тыс. куб.м.

По итогам 2011 года на розничном рынке электрической энергии установлено 4916 приборов учета, что составило 100 % от планового значения целевого показателя.

Структура программы энергосбережения Общества состоит из следующих подпрограмм:

Целевые программы/мероприятия:

  • организационные мероприятия;
  • мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд.

Нецелевые программы/мероприятия:

  • программа развития системы учета электроэнергии;
  • программа технического перевооружения и реконструкции.
  • мероприятия по экономии затрат на горюче-смазочные материалы.

Целевые программы/мероприятия:

На 2011 год ожидаемая экономия от проведения организационных мероприятий — 7,1 млн кВт·ч (14,9 млн руб.), фактическая экономия составила 17,9 млн кВт·ч (39,2 млн руб.).

Плановая экономия на 2011 год по мероприятиям снижения расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд ОАО «Ленэнерго» — 0,1 млн кВт·ч (0,37 млн руб.), фактическая экономия — 0,4 млн кВт·ч (1,24 млн руб.).

Затраты на проведение целевых мероприятий программы энергосбережения Общества составили 3,5 млн руб. Источником финансирования мероприятий является себестоимость.

Нецелевые программы/мероприятия:

В соответствии с программой перспективного развития системы учета электроэнергии по сетям ОАО «Ленэнерго» на 2011 год была запланирована экономия в размере 20,4 млн кВт·ч (37,8 млн руб.), по результатам реализации программы фактическая экономия составила 23,4 млн кВт·ч (44,4 млн руб.). При этом фактические затраты ниже плановых на 36,1 млн руб. и равны 109,4 млн руб. (без НДС). Источником финансирования данной программы является инвестиционная программа.

По итогам реализации программы технического перевооружения и реконструкции в 2011 году экономия составила 10,3 млн кВт·ч (14,1 млн руб.). Фактические затраты на реализацию программы составили 6852,4 млн руб. (без НДС), источником финансирования программы является инвестиционная программа.

Экономия от реализации мероприятий по экономии затрат на горюче-смазочные материалы составила 150 т. у. т., в стоимостном выражении — 0,8 млн руб., что соответствует 100 % от плановых значений.

В результате проведения нецелевых мероприятий программы энергосбережения экономия в натуральном выражении составила 33,7 млн кВт·ч, в денежном выражении — 59,3 млн руб., что выше плановых показателей на 2,7 млн кВт·ч и 2 млн руб. соответственно.

Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды

Наименование Ед. изм. 2011
План Факт
Энергетические ресурсы, поставляемые на основании
договоров поставки (купли-продажи) Всего
тыс. руб.* 125 170,3 102 686,6
электрическая энергия тыс. руб. 100 182,2 80 085,6
тыс. кВт·ч 25 322,6 21 988,1
тепловая энергия тыс. руб. 18 259,5 16 555,7
Гкал 14 484,9 12 989,9
водоснабжение хол. тыс. руб. 6728,6 6045,4
тыс. куб. м 267,1 230,9
водоснабжение гор. тыс. руб. - -
тыс. куб. м - -
природный газ тыс. руб. - -
тыс. куб. м - -

На балансе ОАО «Ленэнерго» имеются здания и помещения общей площадью 103 169 м2. Удельный расход энергетических ресурсов составил 0,13 (т. у. т / м2).

добавить в избранное